幸福向前看 2星
共回答了7个问题采纳率:90.8% 评论
包括对组织结构、管理体系、风险管控、运营效率、财务情况等方面的审核评估和监督,以确保组织运作符合法律法规和内部规定,并提供改进建议和风险提醒。通过内部审计,组织可以评估内部控制的有效性,发现问题和瓶颈,及时纠正和改进管理,防范潜在的风险和损失。同时,内部审计也是组织管理的重要工具,有助于提高组织管理水平和竞争力。总之,内部审计旨在为组织提供独立的、客观的和专业的审计和咨询服务,以帮助组织实现业务目标并推动组织不断发展。
17小时前
放縱不羈 4星
共回答了47个问题 评论
主要内容是检查、监督并评价经济活动的经济性、效率和效果,尤其是其中的内部牵制制度的健全性、恰当性及有效性,监督其运行,并提出改进建议;检查、监督和评价对法律、规定和其他外部要求的遵循情况,以及对管理当局政策、指令和其他内部要求的遵循情况。
15小时前
沵够狠 1星
共回答了141个问题 评论
内部审计的内容主要包括:
1、财务审计,包含对会计报表、资产、负债、所有者权益以及损益的审计。
2、经营审计,包含对企业物资供应、生产组织、技术工艺、资源利用、成本、存货资金以及产品销售状况的审查。
3、管理审计,主要审查企业的管理职能以及企业各管理职能部门的工作。
4、风险管理,主要监督和评价企业风险管理系统的有效性以及评价企业相关的管理、经营和信息系统的风险暴露。
12小时前
爱是占有 4星
共回答了488个问题 评论
内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动。内部审计主要内容:审计财务(资产、负债、所有者权益以及损益)、经营、管理和风险管理四个方面。
8小时前
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